בתור לקוחות Google Cloud , יכול להיות שתצטרכו לשלם מיסים על השימוש בחשבון לחיוב ב-Cloud, כמו מס סחורות ושירותים (GST), מס ערך מוסף (מע"מ) או היטלים אחרים בהתאם למיקום שלכם. כאן מפורטים המיסים הרלוונטיים במדינות השונות.
גם אם המיקום שלכם או של העסק לא מופיע בדף הזה, יכול להיות שאתם עדיין מחויבים לשלם מיסים על שירותי Google Cloud .
איך מעדכנים מזהה מס בפרופיל התשלומים ב-Google
אם אתם נדרשים לשלם את המיסים האלה במדינה שבה אתם נמצאים, אתם צריכים להוסיף פרטי מס לפרופיל התשלומים ב-Google שמשויך לחשבון לחיוב ב-Cloud. כדי לעדכן את פרופיל התשלומים, צריך הרשאות עריכה בפרופיל התשלומים ב-Google.
- נכנסים לחשבון התשלומים ב-Google.
- לוחצים על הכרטיסייה Settings בחלק העליון של הדף.
- לוחצים על סמל העריכה () ליד פרטי המס במדינה שלכם וממלאים את כל הפרטים הנדרשים.
- לוחצים על Save.
אם אין לכם אפשרות לערוך את פרטי המס בפרופיל התשלומים ב-Google, יכול להיות שזה קורה כי אתם משלמים באמצעות חשבונית. בחשבונות שמוגדרים לחשבונית, מומחי התמיכה שלנו יכולים לעזור לכם לעדכן את פרטי המס בפרופיל התשלומים. כדי לקבל עזרה:
- אתרו את המדינה שלכם ברשימה שבדף הזה. אם אתם משלמים באמצעות חשבונית, יכול להיות שבקטע של המדינה שלכם יופיע קישור לטופס שאתם יכולים למלא כדי לספק ל-Google את פרטי המס שלכם. מומחה תמיכה של Google יסייע לעדכן את פרופיל התשלומים.
- אם אתם עדיין צריכים עזרה בעדכון פרטי המס בפרופיל התשלומים, פנו אל התמיכה בחיוב ב-Cloud.
אוסטרליה
לקוחותGoogle Cloud באוסטרליה צריכים לשלם 10% מס סחורות ושירותים (GST).
בחריין
לקוחותGoogle Cloud בבחריין צריכים לשלם 10% מע"מ.
בנגלדש
לקוחותGoogle Cloud בבנגלדש צריכים לשלם 15% מע"מ.
ברזיל
לקוחות Google Cloud בברזיל עם חוזה מקומי צריכים לשלם 14% מע"מ.
קמרון
לקוחותGoogle Cloud בקמרון צריכים לשלם 19.25% מע"מ.
קנדה
שיעורי המס נקבעים לפי הפרובינציה של הכתובת לחיוב בחשבונית. חוקי ברירת המחדל למיסים חלים, אלא אם מוגשת בקשה לסטטוס אחר כמו פטור ממס למפיצים, לרשות ממשלתית פרובינציאלית או לילידים.
רשויות המס הן שקובעות את התעריפים, והן יכולות לשנות אותם לפי שיקול דעתן. אם יש לכם שאלות לגבי תעריפי המס הנוכחיים, פנו לרשות המס המקומית.
אפשר לקבל עזרה נוספת בנושאי מס דרך משאבי העזרה של מרכז התשלומים של Google.
סאוטה
לקוחותGoogle Cloud בסאוטה עם חשבון בניהול עצמי צריכים לשלם 0.5% מע"מ.
צ'ילה
לקוחותGoogle Cloud בצ'ילה שהם ישויות בחו"ל צריכים לשלם 19% מע"מ.
חוף השנהב
כדי לפעול בהתאם לדרישות המס המקומיות, Google גובה מס ערך מוסף (מע"מ) בשיעור של 18% על כל השירותים הדיגיטליים שניתנים ללקוחות בחוף השנהב.
מפעילים של מסחר אלקטרוני, שהם לא תושבים ומספקים שירותים אלקטרוניים ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים שנמצאים בחוף השנהב, מחויבים על ידי רשויות המס בחוף השנהב להירשם למע"מ, לחייב מע"מ בשיעור של 18% על השירותים האלה ולשלם את המע"מ לרשויות.
אם העסק שלכם רשום למע"מ בחוף השנהב, אתם צריכים לשלוח לנו את מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN). אחרי שפרופיל התשלומים שלכם יעודכן, מספר ה-TIN יופיע בחשבוניות של Google.
כדי לספק לנו את מספר ה-TIN, אתם צריכים לעדכן את הגדרות התשלומים לפי ההוראות שרלוונטיות לסוג החשבון שלכם.
חשבון שמחויב באמצעות חשבונית
אם אתם מחויבים באמצעות חשבונית, מלאו את הטופס הזה וציינו את מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) בחוף השנהב, כדי שמומחי התמיכה שלנו יוכלו לעדכן את פרופיל התשלומים ב-Google בהתאם.
חשבון בניהול עצמי
אם יש לכם חשבון בניהול עצמי, אתם יכולים להיכנס לפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון לחיוב ולהוסיף את מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) בחוף השנהב.
כדי להוסיף את מספר ה-TIN לחשבון Google Cloud :
- נכנסים לדף Payment settings בחשבון לחיוב במסוף Google Cloud .
- בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן את פרטי המס שלו.
- בקטע Tax Info, לוחצים על סמל העיפרון ובוחרים באפשרות Manage tax info.
- נכנסים לכרטיס המדינה "חוף השנהב" ("Côte d'Ivoire"), לוחצים על Add tax info ומזינים את מספר ה-TIN.
- לוחצים על Save.
קרואטיה
לקוחותGoogle Cloud בקרואטיה צריכים לשלם 24% מע"מ.
מצרים
לקוחותGoogle Cloud במצרים צריכים לשלם 14% מע"מ. כשמשתמשים בשירותי הייעוץ של Google Cloud , צריך לשלם 10% מע"מ על השירותים האלה.
אסטוניה
לקוחותGoogle Cloud באסטוניה צריכים לשלם 22% מע"מ.
מדינות האיחוד האירופי (EU) (לא כולל צרפת ואירלנד)
סטטוס המס נקבע לפי סוג החשבון לחיוב ב-Cloud. סוג החשבון מוגדר כשיוצרים לראשונה את החשבון לחיוב ב-Cloud. כשמגדירים את החשבון לחיוב באיחוד האירופי, סוג החשבון מוגדר כברירת מחדל בתור Business. אפשר להגדיר אותו בתור Individual Entrepreneur, אם זה רלוונטי לסטטוס המס שלכם.
אחרי שיצרתם את החשבון לחיוב ב-Cloud, אתם לא יכולים לערוך את הסוג שלו.
למידע נוסף ללקוחות בצרפת או באירלנד
חשבונות עסקיים
חיובי מע"מ לא נוספים לחשבון שלכם. אתם אחראים לחישוב המיסים שצריך לשלם לפי שיעור המס המקובל במדינה שלכם.
חשבונות של יזמים יחידים
המע"מ מחויב בשיעור המקובל במדינה שלכם.
מדינות שאינן באיחוד האירופי ומדינות המזרח התיכון ואפריקה (לא כולל דרום אפריקה ורוסיה)
חשבונות עסקיים
אנחנו לא מוסיפים חיובי מע"מ לחשבון שלכם. אתם אחראים לחישוב המיסים שצריך לשלם לפי שיעור המס המקובל במדינה שלכם.
חשבונות פרטיים
אם כללי המדינה מחייבים ישויות זרות להירשם ולגבות מע"מ, החשבון שלכם יחויב במע"מ בשיעור שמקובל במדינה שלכם.
פינלנד
לקוחותGoogle Cloud בפינלנד צריכים לשלם 25.5% מע"מ.
צרפת
כל לקוחות Google Cloud בצרפת צריכים לשלם מס ערך מוסף (מע"מ) לפי השיעור שקבוע בחוק. הממשלה יכולה לשנות את שיעור המע"מ לפי שיקול דעתה.
מה עומד להשתנות?
- תמיד תצטרכו לשלם מע"מ לפי השיעור שקבוע בחוק באירלנד.
- אם אתם פטורים מתשלום מע"מ, שלחו לנו עותק של האישור כדי שלא נחייב אתכם במע"מ.
Google לא יכולה לייעץ בנושא מע"מ. אם יש לכם שאלות בקשר להרשמה ברשות המיסים או לגביית מע"מ, פנו ליועץ מס או לרשות המיסים המקומית.
גאורגיה
לקוחותGoogle Cloud בגאורגיה צריכים לשלם 18% מע"מ.
גאנה
לקוחותGoogle Cloud בגאנה צריכים לשלם 15% מע"מ ועוד היטלים, כדי להגיע לשיעור מס בפועל של 20%.
הודו
החל מ-1 בפברואר 2025, משתמשים שנמצאים בהודו וחתומים על חוזה עם Google Asia Pacific חייבים לספק מספר זיהוי תקין לצורכי מס סחורות ושירותים (GSTIN) כדי שיחויבו ב-GST בשיעור 0%. לקוחות Google Cloud בהודו שחתומים על חוזה עם Google Asia Pacific צריכים לשלם את המיסים הבאים:
- עם מספר GSTIN תקף: 0% מס סחורות ושירותים (GST) בהודו
- בלי מספר GSTIN תקף: 18% מס סחורות ושירותים (GST) בהודו
כדי להימנע מחיובים נוספים, אתם צריכים לספק מספר GSTIN תקף.
- לקוחות שמחויבים באמצעות חשבונית צריכים למלא את הטופס הזה ולספק מספר GSTIN תקף, כדי שהמומחים שלנו יוכלו לעדכן את פרופיל התשלומים בהתאם.
- לקוחות בניהול עצמי צריכים לערוך את הגדרות פרטי המס בפרופיל התשלומים ב-Google כדי לספק מספר GSTIN תקף.
לקוחות עם כתובת לחיוב בהודו, שרכשו שירותיGoogle Cloud מ-Google Cloud India Private Limited, צריכים לשלם 18% מס סחורות ושירותים (GST) בהודו – בלי קשר לסטטוס ה-GSTIN של הלקוחות.
מידע נוסף זמין במאמר ניכוי מס במקור (TDS) בהודו.
אינדונזיה
החל מ-26 במרץ 2020, בחשבוניות שמונפקות למוצרים מסוימים של Google Cloud , מפיץ השירותים הוא PT Google Cloud Indonesia.
לקוחותGoogle Cloud באינדונזיה צריכים לשלם 11% מע"מ.
Google יכולה להנפיק לכם Faktur Pajak רק אם תספקו פרטי מס תקפים. צריך לאשר שהשם והכתובת לחיוב בפרופיל התשלומים ב-Google זהים לגמרי לפרטים שרשומים אצל רשויות המס באינדונזיה ושמופיעים במספרי NIK, NPWP או NITKU שלכם.
איך מאשרים את פרטי המס ועורכים אותם
לקוחות בסטטוס VAT Collector נדרשים לספק את המסמך Notice of Registration (Surat Keterangan Terdaftar או SKT) שמונפק על ידי משרד האוצר של אינדונזיה (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). כדי להעלות את עותקי המסמכים, פותחים את ההגדרות בפרופיל התשלומים ב-Google, ולוחצים על הוספת קובץ. למידע נוסף על הסטטוס VAT Collector.
למידע נוסף על ניכוי מס במקור (WHT) ב-PT Google Cloud Indonesia.
אירלנד
כל לקוחות Google Cloud באירלנד צריכים לשלם מס ערך מוסף (מע"מ) לפי השיעור שקבוע בחוק. הממשלה יכולה לשנות את שיעור המע"מ לפי שיקול דעתה.
מה עומד להשתנות?
- תמיד תצטרכו לשלם מע"מ לפי השיעור שקבוע בחוק באירלנד.
- אם אתם פטורים מתשלום מע"מ, שלחו לנו עותק של האישור כדי שלא נחייב אתכם במע"מ.
Google לא יכולה לייעץ בנושא מע"מ. אם יש לכם שאלות בקשר להרשמה ברשות המיסים או לגביית מע"מ, פנו ליועץ מס או לרשות המיסים המקומית.
ישראל
בטרנזקציות ב-Google Cloud Marketplace בין ספקים שנמצאים בישראל לבין לקוחות שנמצאים בישראל, Google לא אחראית על הנושאים הבאים:
- קביעת המע"מ בישראל, חיוב שלו והעברת התשלום עליו
- הנפקת חשבוניות
איטליה
החל משנת 2022, Google Cloud Italy S.r.l. הוא ספק השירותים שלGoogle Cloud באיטליה, כולל Google Cloud Platform. בדרך כלל, לקוחות באיטליה צריכים לשלם 22% מע"מ (Partita IVA), פרט לסוגי הלקוחות הבאים שמקבלים שיעור מע"מ של 0%:
- Habitual Exporter (HE)
- התוכנית Split Payment (SP)
- מיקומים שפטורים ממס כמו סן מרינו או קריית הוותיקן
אם אתם רשומים לתשלומי מע"מ באיטליה, תצטרכו לספק ל-Google את מזהה המע"מ כדי שנוכל לעדכן את הרשומות שלנו ולהדפיס את פרטי המס שלכם בחשבוניות. אתם תקבלו חשבונית דיגיטלית מקומית בנוסף לחשבונית המסחרית של Google. כדי להפיק חשבונית דיגיטלית, צריך להוסיף מזהה מע"מ תקף לחשבון לחיוב ב-Cloud. אחרת, לא נוצרת חשבונית דיגיטלית.
טרנזקציות ב-Google Cloud Marketplace
בטרנזקציות ב-Google Cloud Marketplace בין ספקים שנמצאים באיטליה ללקוחות שנמצאים באיטליה, חל מע"מ (Partita IVA) בשיעור של 22% על חיובים של רכישות או שימוש במוצרים ב-Cloud Marketplace, אלא אם על הלקוח חל פטור מסוים.
בטרנזקציות ב-Google Cloud Marketplace בין לקוחות שנמצאים באיטליה לספקים שנמצאים מחוץ לאיטליה, חיוב המע"מ מתבצע בהתאם לכללים שחלים על מדינות באיחוד האירופי (EU) (לא כולל אירלנד).
Habitual Exporter
חשבון שמחויב באמצעות חשבונית
אם יש לכם חשבון שמחויב בחשבונית והארגון שלכם הוא Habitual Exporter (HE) שזכאי לפטור ממע"מ, אתם צריכים לשלוח את הצהרת הכוונות (DOI) לרשות המיסים באיטליה בכל שנה שבה חל הסטטוס שלכם כ-Habitual Exporter. רשות המיסים באיטליה מספקת ל-Google את הצהרת הכוונות המאושרת דרך שירות Cassetto Fiscale ("תיבת המס").
כשנקבל את הצהרת הכוונות המאושרת ב-Cassetto Fiscale של Google, נעדכן את פרופיל התשלומים שלכם ב-Google בחשבון לחיוב ב-Cloud, כך שישקף את הסטטוס כ-Habitual Exporter בחשבוניות של אותה שנה.
אחרי שתגיעו לסכום התקרה, תחויבו בחשבוניות בשיעור המע"מ הרגיל של 22%.
חשבון בניהול עצמי
אם יש לכם חשבון בניהול עצמי והארגון שלכם הוא Habitual Exporter (HE) שזכאי לפטור ממע"מ, אתם צריכים לשלוח את הצהרת הכוונות (DOI) לרשות המיסים באיטליה בכל שנה שבה חל הסטטוס שלכם כ-Habitual Exporter. רשויות המס באיטליה הן אלה שמספקות ל-Google את הצהרת הכוונות המאושרת.
כשנקבל אותה, נעדכן את פרופיל התשלומים שלכם ב-Google בחשבון לחיוב ב-Cloud, כך שישקף את הסטטוס כ-Habitual Exporter בחשבוניות של אותה שנה.
התוכנית Split Payment (SP)
Google בודקת מדי חודש באופן אוטומטי אם החברה שלכם זכאית לתוכנית Split Payment, בהתאם לרשימות הממשלתיות שמתפרסמות באתרים של משרד האוצר (SDI) ושל AgID.
הזכאות ל-Split Payment נקבעת בהתאם לקוד הפיסקלי שלכם (Codice Fiscale) ולשם החברה. כדי שהזכאות ל-Split Payment תיקבע בצורה נכונה, חשוב להוסיף את הקוד הפיסקלי לפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון לחיוב ב-Cloud, ולוודא ששם החברה בחשבון לחיוב ב-Cloud זהה לשם החברה שמופיע ברשימות הממשלתיות של Split Payment.
חשבון שמחויב באמצעות חשבונית
אם יש לכם חשבון שמחויב בחשבונית, אתם צריכים לעדכן את התמיכה בנושא חיוב ב-Cloud כדי שיוסיפו את הקוד הפיסקלי לפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud.
Google בודקת מדי חודש באופן אוטומטי אם החברה שלכם זכאית לתוכנית Split Payment, בהתאם לרשימות הממשלתיות שמתפרסמות באתרים של משרד האוצר (SDI) ושל AgID. לקוחות שמחויבים באמצעות חשבונית לא חייבים לספק את הקוד הפיסקלי.
חשבון בניהול עצמי
אם יש לכם חשבון בניהול עצמי, אתם צריכים להוסיף את הקוד הפיסקלי לפרופיל התשלומים ב-Google כשאתם יוצרים את החשבון לחיוב ב-Cloud. כדי להוסיף את הקוד הפיסקלי לחשבון Google Cloud :
- נכנסים לדף Payment settings בחשבון לחיוב במסוף Google Cloud .
- בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן את פרטי המס שלו.
- בקטע Tax Info, לוחצים על סמל העיפרון וממלאים את הקוד הפיסקלי בשדה Fiscal Code.
- לוחצים על Save.
סן מרינו וקריית הוותיקן
לקוחות שהכתובות שלהם לחיוב נמצאות בסן מרינו או בקריית הוותיקן פטורים ממע"מ. Google מנפיקה חשבונית מס מקומית דיגיטלית שבה מופיע מע"מ בשיעור 0% לכל הלקוחות מסוג B2B וללקוחות מסוג B2C שמספקים מזהה מס. חשבוניות מס מקומיות דיגיטליות מופקות רק אם בפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud מצוין מזהה מע"מ (או מזהה מס).
חשבון שמחויב באמצעות חשבונית
אם יש לכם חשבון שמחויב בחשבונית, אתם צריכים לעדכן את צוות התמיכה של Cloud בנושא חיוב כדי שיוסיפו את מזהה המע"מ לפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud.
חשבון בניהול עצמי
אם יש לכם חשבון בניהול עצמי, אתם יכולים להיכנס לפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון לחיוב ב-Cloud ולהוסיף את מזהה המע"מ או את מזהה המס. כדי להוסיף את מזהה המע"מ לחשבוןGoogle Cloud :
- נכנסים לדף Payment settings בחשבון לחיוב במסוף Google Cloud .
- בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן את פרטי המס שלו.
- בקטע Tax Info, לוחצים על סמל העיפרון כדי לבצע עריכה, וממלאים את מזהה המע"מ בשדה VAT Registration Number.
- לוחצים על Save.
B2G Public Administrative (PA) Bodies CUP/CIG Project Codes
אין פטור ממס. חשבוניות דיגיטליות של מס מקומי תקפות גם בלי קודי CUP או CIG. אבל יכול להיות שתצטרכו לוודא שקודי ה-CUP או ה-CIG מופיעים בחשבוניות שלכם לצורך ביצוע תשלומים.
חשבון שמחויב באמצעות חשבונית
אם יש לכם חשבון שמחויב בחשבונית, אתם צריכים לעדכן את התמיכה בנושא חיוב ב-Cloud כדי שתהיו מסומנים כחשבון PA בפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון לחיוב ב-Cloud. צריך לספק את 6 הספרות של Codice IPA (חובה) ואת קודי ה-CUP או ה-CIG הרלוונטיים (אופציונלי). אחרי שתעשו את זה, כל חשבונית מס מקומית דיגיטלית שתופק תכלול את קוד ה-CUP או ה-CIG.
חשבון בניהול עצמי
אם יש לכם חשבון בניהול עצמי, אתם יכולים לסמן את התיבה של PA בפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון לחיוב ב-Cloud, ולהזין את 6 הספרות של Codice IPA ואת קודי ה-CUP או ה-CIG הרלוונטיים. אחרי שתעשו את זה, כל חשבונית מס מקומית דיגיטלית שתופק תכלול את קוד ה-CUP או ה-CIG. כדי שהחברה שלכם תזוהה כ-PA, וכדי למלא בחשבון Google Cloud את מספר ה-Codice IPA ואת קודי ה-CUP או ה-CIG:
- נכנסים לדף Payment settings בחשבון לחיוב במסוף Google Cloud .
- בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן את פרטי המס שלו.
- בקטע Tax Info, לוחצים על סמל העיפרון ומסמנים את התיבה Public administration body and equivalent companies.
- ממלאים את Codice IPA בשדה Public Administration Office Code.
- ממלאים את קודי ה-CUP או ה-CIG הרלוונטיים בשדה CUP (Unique Project Code) או בשדה CIG (Tender Identification Code).
- לוחצים על Save.
חשבוניות דיגיטליות ומספרי הזמנות רכש
איך צופים בחשבוניות דיגיטליות ומנהלים מספרי הזמנות רכש
צפייה בחשבוניות דיגיטליות
אתם יכולים להוריד את קובצי ה-PDF וה-XML של החשבונית הדיגיטלית ממרכז התשלומים של Google שמקושר לחיוב ב-Cloud.
עדכון מספר הזמנת הרכש בחשבונית המסחרית ובחשבונית הדיגיטלית
מספרי הזמנות רכש (PO) רלוונטיים ללקוחות שמחויבים באמצעות חשבונית. במאמר עדכון של מספר הזמנת הרכש מוסבר איך לעדכן בחשבוניות את מספר הזמנת הרכש.
בחשבונות בניהול עצמי אי אפשר להשתמש במספרי הזמנות רכש.
חוף השנהב
קראו את המידע בקטע חוף השנהב.
יפן
לקוחותGoogle Cloud ביפן צריכים לשלם 10% מס JCT.
קוריאה
לקוחותGoogle Cloud בקוריאה צריכים לשלם 10% מע"מ.
Google לא יכולה לייעץ בנושא מע"מ. אם יש לכם שאלה לגבי רישום או גבייה של מע"מ, מומלץ להיעזר ביועץ מס או ברשות המיסים המקומית.
קירגיזסטן
לקוחותGoogle Cloud בקירגיזסטן צריכים לשלם 12% מע"מ.
לאוס
לקוחותGoogle Cloud בלאוס צריכים לשלם 7% מע"מ.
לאס פאלמאס וסנטה קרוז דה טנריפה
לקוחותGoogle Cloud עם חשבון בניהול עצמי בלאס פאלמאס ובסנטה קרוז דה טנריפה צריכים לשלם 7% מע"מ.
ליכטנשטיין
לקוחותGoogle Cloud בליכטנשטיין צריכים לשלם 2.6% מע"מ.
לוקסמבורג
לקוחותGoogle Cloud בלוקסמבורג צריכים לשלם 17% מע"מ.
מלזיה
לקוחותGoogle Cloud במלזיה צריכים לשלם 6% מס שירות ומכירות (SST).
מלייה
לקוחותGoogle Cloud במלייה עם חשבון בניהול עצמי צריכים לשלם 0.5% מע"מ.
מקסיקו
לקוחות עם חוזה מקומי למוצרי Google Cloud צריכים לשלם 16% מס Impuesto al Valor Agregado (IVA).
כדי לעמוד בדרישות החוק המקומי במקסיקו, אתם צריכים לספק ל-Google את מספר ה-Registro Federal de Contribuyentes (RFC), שהוא מספר הזיהוי לצורכי מס במקסיקו.
מולדובה
לקוחותGoogle Cloud במולדובה צריכים לשלם 20% מע"מ.
נפאל
לקוחותGoogle Cloud בנפאל צריכים לשלם 13% מע"מ.
ניו זילנד
לקוחותGoogle Cloud בניו זילנד צריכים לשלם 15% מס סחורות ושירותים (GST).
ניגריה
לקוחותGoogle Cloud בניגריה צריכים לשלם 7.5% מע"מ.
הפיליפינים
כדי לפעול בהתאם לחקיקה בפיליפינים, החל מ-1 ביוני 2025, Google גובה מע"מ בשיעור של 12% על שירותים דיגיטליים שניתנים ללקוחות.
אם אתם אנשים פרטיים שלא מנהלים עסק (סוג החשבון הוא "פרטי"), תחויבו במע"מ בשיעור של 12% על שירותים דיגיטליים. לא צריך לבצע שום פעולה.
אם אתם אנשים פרטיים שמנהלים עסק (סוג החשבון הוא "פרטי") או לקוחות ארגוניים (סוג החשבון הוא "ארגון"), תחויבו במע"מ בשיעור של 12% על שירותים דיגיטליים, אלא אם תספקו לנו מספר זיהוי תקין לצורכי מס (TIN) בפיליפינים, שיופיע בחשבונית שלכם לצורך עמידה בדרישות המס. אם יש לנו את מספר ה-TIN שלכם בפיליפינים בזמן הפקת החשבונית, לא יחול מס.
כדי לספק לנו את מספר ה-TIN, אתם צריכים לעדכן את הגדרות התשלומים לפי ההוראות שרלוונטיות לסוג החשבון שלכם.
חשבון שמחויב באמצעות חשבונית
אם אתם מחויבים באמצעות חשבונית, מלאו את הטופס הזה וציינו את מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) בפיליפינים, כדי שמומחי התמיכה שלנו יוכלו לעדכן את פרופיל התשלומים ב-Google בהתאם.
חשבון בניהול עצמי
אם יש לכם חשבון בניהול עצמי, אתם יכולים להיכנס לפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון לחיוב ולהוסיף את מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) בפיליפינים.
כדי להוסיף את מספר ה-TIN לחשבון Google Cloud :
- נכנסים לדף Payment settings בחשבון לחיוב במסוף Google Cloud .
- בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן את פרטי המס שלו.
- בקטע Tax Info, לוחצים על סמל העיפרון וממלאים את מספר הזיהוי לצורכי מס בשדה TIN.
- לוחצים על Save.
פולין
לקוחותGoogle Cloud בפולין צריכים לשלם 23% מע"מ.
בטרנזקציות ב-Google Cloud Marketplace בין ספקים שנמצאים בפולין ללקוחות שנמצאים בפולין, חל מע"מ בשיעור של 23% על חיובים של רכישות או שימוש במוצרים ב-Cloud Marketplace, אלא אם על הלקוח חל פטור ספציפי.
בטרנזקציות ב-Google Cloud Marketplace בין לקוחות שנמצאים בפולין לספקים שנמצאים מחוץ לפולין, חיוב המע"מ מתבצע בהתאם לכללים שחלים על מדינות באיחוד האירופי (EU) (לא כולל אירלנד).
פוארטו ריקו
לקוחותGoogle Cloud בפוארטו ריקו צריכים לשלם 11.5% מס מכירה ושימוש (SUT).
רוסיה
כל חשבונות Google Cloud ברוסיה כפופים למס ערך מוסף (מע"מ) לפי השיעור המקובל ברוסיה. שיעור המע"מ נקבע על ידי ממשלת רוסיה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לשיקול הדעת של הממשלה.
Google לא יכולה לייעץ בנושא מע"מ. אם יש לכם שאלה לגבי רישום או שחזור של מע"מ, תוכלו לפנות ליועץ מס או לרשות המיסים.
ערב הסעודית
לקוחותGoogle Cloud בערב הסעודית צריכים לשלם 15% מע"מ.
סנגל
החל מ-1 ביוני 2025, לקוחות Google Cloud בסנגל צריכים לשלם 18% מע"מ. לקוחות ארגוניים צריכים לספק לנו את מספר הזיהוי לצורכי מס (NINEA - Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations), ואנחנו נעדכן אותו בפרופיל התשלומים ב-Google. אחרי הוספת מספר ה-NINEA לפרופיל התשלומים, הוא יופיע בחשבוניות, מה שיכול לעזור לכם לקבל ניכוי מס.
כדי לספק לנו את מספר ה-NINEA, אתם צריכים לעדכן את הגדרות התשלומים לפי ההוראות שרלוונטיות לסוג החשבון שלכם.
חשבון שמחויב באמצעות חשבונית
אם אתם מחויבים באמצעות חשבונית, מלאו את הטופס הזה וציינו את מספר ה-NINEA, כדי שמומחי התמיכה שלנו יוכלו לעדכן את פרופיל התשלומים בהתאם.
חשבון בניהול עצמי
אם יש לכם חשבון בניהול עצמי, אתם יכולים להיכנס לפרופיל התשלומים ב-Google בחשבון לחיוב ולהוסיף את מספר ה-NINEA.
כדי להוסיף את מספר ה-NINEA לחשבון Google Cloud :
- נכנסים לדף Payment settings בחשבון לחיוב במסוף Google Cloud .
- בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן את פרטי המס שלו.
- בקטע Tax Info, לוחצים על סמל העיפרון ומזינים את מספר ה-NINEA בשדה NINEA.
- לוחצים על Save.
Google לא יכולה לייעץ בנושא מע"מ. אם יש לכם שאלה לגבי רישום או גבייה של מע"מ, מומלץ להיעזר ביועץ מס.
סרביה
לקוחותGoogle Cloud בסרביה צריכים לשלם 20% מע"מ.
סינגפור
לקוחותGoogle Cloud בסינגפור צריכים לשלם 9% מס סחורות ושירותים (GST).
סלובקיה
לקוחותGoogle Cloud בסלובקיה צריכים לשלם 23% מע"מ.
דרום אפריקה
כל חשבונות Google Cloud בדרום אפריקה כפופים למס ערך מוסף (מע"מ) לפי השיעור המקובל בדרום אפריקה. שיעור המע"מ נקבע על ידי ממשלת דרום אפריקה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לשיקול הדעת של הממשלה.
Google לא יכולה לייעץ בנושא מע"מ. אם יש לכם שאלה לגבי רישום או שחזור של מע"מ, תוכלו לפנות ליועץ מס או לרשות המיסים.
דרום קוריאה
לקוחותGoogle Cloud בדרום קוריאה צריכים לשלם 10% מע"מ.
שווייץ
לקוחותGoogle Cloud בשווייץ צריכים לשלם 8.1% מע"מ.
טייוואן
לקוחותGoogle Cloud בטייוואן, שלא סיפקו מזהה מע"מ של טייוואן, נחשבים כטרנזקציה מסוג B2C וצריכים לשלם 7% מע"מ.
טג'יקיסטן
לקוחות Google Cloud עם הגדרה לצורכי מס מסוג Personal או מסוג Individual Entrepreneur צריכים לשלם 14% מע"מ.
טנזניה
לקוחותGoogle Cloud בטנזניה צריכים לשלם 18% מע"מ.
תאילנד
לקוחותGoogle Cloud בתאילנד צריכים לשלם 7% מע"מ.
טורקיה
לקוחותGoogle Cloud בטורקיה צריכים לשלם 20% מע"מ.
אוגנדה
לקוחותGoogle Cloud באוגנדה צריכים לשלם 18% מע"מ.
עקב דרישות דיווח אלקטרוני באוגנדה, Google נדרשת לאמת את מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) של הלקוחות ולוודא שהמספרים האלה רשומים למע"מ.
החל מ-1 בפברואר 2025, Google גובה מע"מ בשיעור של 18% אם מתברר שמספר ה-TIN שרשום אצל Google לא תקף או לא רשום במע"מ. לקוחותGoogle Cloud באוגנדה צריכים לשלם את המיסים הבאים:
- עם מספר TIN תקף שרשום במע"מ: 0% מע"מ
- בלי מספר TIN תקף או עם מספר TIN שלא רשום במע"מ: 18% מע"מ
כדי להימנע מחיובים נוספים מומלץ לספק מספר TIN תקף.
- לקוחות שמחויבים באמצעות חשבונית צריכים למלא את הטופס הזה ולציין מספר TIN תקף, כדי שהמומחים שלנו יוכלו לעדכן את פרופיל התשלומים בהתאם.
- לקוחות בניהול עצמי צריכים לערוך את הגדרות פרטי המס בפרופיל התשלומים ב-Google כדי לספק מספר TIN תקף.
אוקראינה
לקוחות Google Cloud עם הגדרה לצורכי מס מסוג Personal או מסוג Individual Entrepreneurs צריכים לשלם 20% מע"מ.
בריטניה
לקוחותGoogle Cloud בבריטניה צריכים לשלם 20% מע"מ.
ארצות הברית
לקוחות Google Cloud בארצות הברית, שמצהירים על הכנסה עסקית משירותי Google Cloud , צריכים לספק את מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) של Google במסגרת הדיווח על המיסים. אלה הפרטים שלנו:
החל מ-1 בספטמבר 2023
Google Payment Corp.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
מספר זיהוי לצורכי מס (TIN): 20-2597227
לפני 1 בספטמבר 2023
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
מספר זיהוי לצורכי מס (TIN): 77-0493581
יכול להיות שתצטרכו לשלם מס מכירה מקומי וברמת המדינה (state). לפי חוקי המס בכתובת לחיוב נקבע אם החשבון שלכם מחויב במס.
אוזבקיסטן
לקוחותGoogle Cloud באוזבקיסטן צריכים לשלם 12% מע"מ.
זמביה
ספקים שהם לא תושבי זמביה שמספקים שירותים אלקטרוניים לאנשים פרטיים ולעסקים שנמצאים בזמביה צריכים לשלם 16% מע"מ.
זימבבואה
בהתאם לחוק בזימבבואה, Google גובה 15.5% מע"מ על שירותים דיגיטליים ללקוחות.
אם אתם רשומים לתשלומי מע"מ בזימבבואה, ספקו ל-Google את מספר תיק המע"מ על מכירות מקומיות (מזהה מע"מ), ואנחנו נדפיס אותו בחשבונית שלכם כדי שתעמדו בדרישות המס. איך מעדכנים את מזהה המס בפרופיל התשלומים ב-Google?