Google Cloud のお客様には、お住まいの地域に応じて Cloud 請求先アカウントに物品サービス税(GST)、付加価値税(VAT)、その他の税金などが課せられる場合があります。このページでは、お客様の国で適用される税金について説明します。
個人またはビジネスの所在地がこのページに記載されていない場合でも、 Google Cloud サービスのご利用料金が課税対象になることがあります。
税 ID で Google お支払いプロファイルを更新する
お客様の国でこれらの税金が課せられる場合は、ここで説明する手順で、Cloud 請求先アカウントに関連付けられた Google お支払いプロファイルに税務情報を追加してください。お支払いプロファイルを更新するには、Google お支払いプロファイルの編集権限が必要です。
- Google お支払いアカウントにログインします。
- ページ上部の [設定] タブをクリックします。
- お住まいの国の税務情報の横にある編集アイコン()をクリックし、必要な情報をすべて入力します。
- [保存] をクリックします。
Google お支払いプロファイルの税務情報を編集できない場合は、請求書でお支払いいただいていることが原因である可能性があります。請求書発行によるお支払いをご利用のアカウントについては、サポート スペシャリストがお支払いプロファイルの税務情報の更新をお手伝いします。サポートに問い合わせるには、次の操作を行います。
- このページに記載されている国をご確認ください。請求書発行によるお支払いの場合は、お住まいの国のセクションに、税務情報を Google に提供するためのフォームへのリンクが表示されることがあります。Google サポート担当者がお支払いプロファイルを更新します。
- お支払いプロファイルの税務情報の更新でサポートが必要な場合は、Cloud Billing サポートにお問い合わせください。
オーストラリア
オーストラリアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 10% の物品サービス税が適用されます。
バーレーン
バーレーンのお客様によるGoogle Cloud の利用には 10% の VAT が適用されます。
バングラデシュ
バングラデシュのお客様によるGoogle Cloud の利用には 15% の VAT が適用されます。
ブラジル
現地で契約している場合、ブラジルのお客様による Google Cloud の使用には 14% の VAT が適用されます。
カメルーン
カメルーンのお客様によるGoogle Cloud の利用には 19.25% の VAT が適用されます。
カナダ
税率は、請求書の請求先住所の州によって決まります。別のステータス(再販、州政府、ファースト ネーション(カナダの先住民族)のステータスでの免税など)を申請していない限り、既定の税務規則が適用されます。
税率は税務当局によって設定されており、当局の裁量で変更される場合があります。現在の税率については、管轄の税務当局にお問い合わせください。
税金に関するその他のサポートについては、Google お支払いセンターのヘルプをご覧ください。
セウタ
セウタでのセルフサービス アカウント ユーザーによるGoogle Cloud の利用には 0.5% の VAT が適用されます。
チリ
チリのお客様が国外の企業である場合、Google Cloud の利用に 19% の VAT が適用されます。
コートジボワール
現地の税法要件を遵守するため、コートジボワールの顧客に提供するすべてのデジタル サービスに対して 18% の付加価値税(VAT)が課されます。
コートジボワール(象牙海岸)に拠点を置く個人や企業に電子サービスを提供する非居住の e コマース事業者は、コートジボワールの税務当局により、これらの供給に対して 18% の VAT を登録、請求、納付することが義務付けられています。
コートジボワールで VAT 登録済みの場合は、納税者番号(TIN)を入力してください。お支払いプロファイルが更新されると、Google の請求書に TIN が表示されます。
TIN をお知らせいただくには、アカウントの種類に応じた手順に沿って、お支払い設定を更新してください。
請求書発行アカウント
請求書でお支払いいただいている場合は、こちらのフォームにご記入のうえ、サポートチームにご連絡いただき、コートジボワールの納税者番号(TIN)をお知らせください。Google の担当者がお支払いプロファイルを適宜更新いたします。
セルフサービス アカウント
セルフサービス アカウントをお持ちの場合は、お支払いアカウントの Google お支払いプロファイルに移動し、コートジボワールの納税者番号(TIN)を追加します。
Google Cloud アカウントに TIN を追加する手順は次のとおりです。
- Google Cloud 課金コンソールで [お支払い設定] ページに移動します。
- プロンプトで、税務情報を更新する Cloud 請求先アカウントを選択します。
- [税務情報] セクションで鉛筆アイコンをクリックし、[税務情報の管理] をクリックします。
- [コートジボワール] の国カードに移動し、[税務情報の追加] をクリックして TIN を入力します。
- [保存] をクリックします。
クロアチア
クロアチアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 24% の VAT とその他の税金が適用されます。
エジプト
エジプトのお客様によるGoogle Cloud の使用には 14% の VAT が適用されます。 Google Cloud コンサルティング サービスを使用する場合、これらのサービスの費用には 10% の VAT が適用されます。
エストニア
エストニアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 22% の VAT が適用されます。
欧州連合(EU)加盟国(アイルランドを除く)
税務ステータスは、Cloud 請求先アカウントの口座種別によって決まります。口座種別は、Cloud 請求先アカウントを最初に作成するときに設定します。EU リージョンで請求先アカウントを設定する場合、口座種別はデフォルトでビジネスに設定されます。税務ステータスによっては、口座種別を個人事業主に設定できます。
Cloud 請求先アカウントの作成後に、口座種別を編集することはできません。
アイルランドのお客様は、こちらのドキュメントをご覧ください。
ビジネス アカウント
お客様のアカウントに VAT は課税されません。所在国の税率での税額の算定は、お客様の責任となります。
個人事業主アカウント
VAT は、お住まいの地域の適用税率で請求されます。
欧州連合(EU)非加盟国、欧州、中東、アフリカ諸国(南アフリカ、ロシアを除く)
ビジネス アカウント
アカウントに VAT は課税されません。所在国の税率での税額については、お客様の責任でご算出いただくことになります。
個人アカウント
所在国で外国法人が VAT を登録して請求することが義務付けられている場合、VAT は所在国の適用税率で課税されます。
フィンランド
フィンランドのお客様によるGoogle Cloud の利用には 25.5% の VAT が適用されます。
ジョージア
ジョージアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 18% の VAT が適用されます。
ガーナ
ガーナのお客様によるGoogle Cloud の利用には 15% の VAT とその他の税金が適用されます。実質的な税率は 21.9% です。
インド
2025 年 2 月 1 日より、Google Asia Pacific と契約し、インドに拠点を置くユーザーが GST 0% の免税処置を受けるには、有効な GST 識別番号(GSTIN)が必要です。Google Asia Pacific と契約しているインドのお客様による Google Cloud の利用には、次の税金が適用されます。
- 有効な GSTIN がある場合: インドの GST 0%
- 有効な GSTIN がない場合: インドの GST 18%
追加料金が発生しないように、有効な GSTIN を提供してください。
- 請求書発行のお客様: こちらのフォームに記入して有効な GSTIN をご提供ください。Google のスペシャリストがお支払いプロファイルを適宜更新いたします。
- セルフサービスのお客様: 有効な GSTIN を提供するには、Google お支払いプロファイルの税務情報の設定を編集します。
Google Cloud India Private Limited がインドの請求先住所宛に販売するGoogle Cloud サービスは、お客様の GSTIN のステータスに関係なく、インドの GST(18%)の課税対象となります。
詳しくは、インドの源泉徴収税(TDS)をご覧ください。
インドネシア
2020 年 3 月 26 日より、一部の Google Cloud プロダクトに対する請求書がサービスの販売パートナーとして PT Google Cloud Indonesia によって発行されます。
インドネシアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 11% の VAT が適用されます。
Google は、有効な税務情報をご提供いただいた場合にのみ、Faktur Pajak を発行いたします。Google お支払いプロファイルに登録されている名前と請求先住所が、インドネシアの税務当局に NIK、NPWP、NITKU で登録されている情報と完全に一致していることをご確認ください。
詳しくは、税務情報を確認または編集する方法をご覧ください。
VAT 徴収者ステータスのお客様は、インドネシア共和国の財務省(Kementerian Keuangan Republik Indonesia)が発行した登録通知(Suert Keterangan Teradaftar、SKT)を提出する必要があります。Google お支払いプロファイルの [設定] の [ファイルを追加] で、ドキュメントのコピーをアップロードします。詳しくは、VAT 徴収者ステータスについての記事をご覧ください。
詳しくは、PT Google Cloud Indonesia 源泉徴収税(WHT)をご覧ください。
アイルランド
アイルランドのすべての Google Cloud アカウントには、アイルランドの標準レートで付加価値税(VAT)が適用されます。このレートは、アイルランド政府によって設定され、政府の裁量で変更される可能性があります。
アイルランドにお住まいの場合:
- アイルランドの法律に基づき、現在のアイルランド標準レートで VAT が適用されます。
- VAT 56B の免除対象者の場合は、その証明書の写しを Google にご提出ください。この書類は VAT の適用免除に必要となります。
Google では VAT に関するアドバイスは行っておりませんのでご了承ください。VAT の登録または還付に関するご質問は、税理士やお近くの税務署にお問い合わせください。
イスラエル
イスラエルに拠点を置くベンダーとイスラエルに拠点を置く購入者との間の Google Cloud Marketplace 取引について、Google は以下の責任を負いません。
- イスラエルの VAT の決定、請求、納付
- 請求書の発行
イタリア
イタリアでは、 Google Cloud Platform を含むGoogle Cloud サービスは 2022 年より Google Cloud Italy S.r.l. によって提供されています。通常、イタリアのお客様には 22% の VAT(Partita IVA)が適用されます。ただし、次のタイプのお客様に適用される VAT レートは 0% です。
- 通常の輸出業者(HE)
- 分割支払い(SP)プログラム
- サンマリノやバチカン市国などの免税対象地域
お客様がイタリアで VAT 登録している場合は、Google が記録を更新し、請求書に税務情報を印刷できるようにするため、VAT 番号をお知らせいただく必要があります。Google の商業送り状のほか、現地の電子請求書も送付されます。電子請求書を生成するには、有効な VAT ID を Cloud 請求先アカウントに追加する必要があります。追加しない場合、電子請求書は生成されません。
Google Cloud Marketplace での取引
イタリアに拠点を置くベンダーとイタリアに拠点を置く購入者との間の Google Cloud Marketplace での取引については、購入者に対して特定の免税が適用される場合を除き、Cloud Marketplace プロダクトの購入または使用に対する料金に 22% の VAT(Partita IVA)が適用されます。
イタリアに拠点を置く購入者とイタリア以外の国に拠点を置くベンダーとの間の Google Cloud Marketplace での取引の場合、VAT の請求は欧州連合(EU)加盟国(アイルランドを除く)の規則に従います。
通常の輸出業者
請求書発行アカウント
請求書発行アカウントをお持ちで、恒常的に輸出を行う事業者(HE)であり、VAT の免除を認められる組織である場合は、HE ステータスが適用される年ごとに意思表明書(DOI)をイタリア税務当局に提出してください。イタリア税務当局は、Cassetto Fiscale(税務オンライン サービス)を通じて承認済みの DOI を Google に提出します。
Google は Cassetto Fiscale で DOI を受信すると、当該年の請求書の HE ステータスが反映されるよう、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルを更新します。
上限額に達すると、通常の VAT レートである 22% が請求書に適用されます。
セルフサービス アカウント
セルフサービス アカウントをお持ちで、恒常的に輸出を行う事業者(HE)であり、VAT の免除を認められる組織である場合は、HE ステータスが適用される年ごとに意思表明書(DOI)をイタリア税務当局に提出してください。イタリア税務当局は、承認済みの DOI を Google に提出します。
Google は DOI を受け取ると、当該年の請求書の HE ステータスが反映されるように、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルを更新します。
分割支払い(SP)
Google は、財務省(SDI)と AgID の公開されている SP 行政機関リストを使用して、SP の資格を毎月自動的に判断します。
SP の資格は、財務コード(Codice Fiscale)と会社名に基づいて決定されます。SP の資格が正しく決定されるよう、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルに財務コードを追加し、Cloud 請求先アカウントの会社名が SP 行政機関リストの会社名と一致していることを確認してください。
請求書発行アカウント
請求書発行アカウントをお持ちの場合は、Cloud 請求サポートにご連絡ください。Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルに財務コードを追加します。
Google は、財務省と AgID の公開されている SP 行政機関リストを使用して、SP の資格を毎月自動的に判断します。請求書発行アカウントのお客様の場合、Fiscal Code の提供は任意です。
セルフサービス アカウント
セルフサービス アカウントをお持ちの場合は、Cloud 請求先アカウントを作成する際に Google お支払いプロファイルに財務コードを追加する必要があります。 Google Cloud アカウントに財務コードを追加する手順は次のとおりです。
- Google Cloud 課金コンソールで [お支払い設定] ページに移動します。
- プロンプトで、税務情報を更新する Cloud 請求先アカウントを選択します。
- [税務情報] セクションで鉛筆アイコンをクリックし、[財務コード] フィールドに財務コードを入力します。
- [保存] をクリックします。
サンマリノ、バチカン市国
請求先住所がサンマリノおよびバチカン市国にあるお客様は VAT を免除されます。Google は、すべての B2B のお客様と、納税者番号を提供する B2C のお客様に、VAT が 0% であることを示す地方税電子請求書を発行します。地方税電子請求書は、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルに VAT ID(または納税者番号)が追加されている場合にのみ生成されます。
請求書発行アカウント
請求書発行アカウントをお持ちの場合は、Cloud 請求サポートに連絡して、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルに VAT ID を追加してもらってください。
セルフサービス アカウント
セルフサービス アカウントをお持ちの場合は、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルに移動し、VAT ID または TAX ID を追加します。Google Cloud アカウントに VAT ID を追加する手順は次のとおりです。
- Google Cloud 課金コンソールで [お支払い設定] ページに移動します。
- プロンプトで、税務情報を更新する Cloud 請求先アカウントを選択します。
- [税務情報] セクションで鉛筆アイコンをクリックし、[VAT 登録番号] フィールドに VAT ID を入力します。
- [保存] をクリックします。
B2G 公的機関(PA)の CUP / CIG プロジェクト コード
免税はありません。CUP コードや CIG コードのない地方税電子請求書も有効です。ただし、支払いのために請求書に CUP コードまたは CIG コードを記載する必要がある場合があります。
請求書発行アカウント
請求書発行アカウントをお持ちの場合は、Cloud 請求サポートに連絡して、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルで PA としてマークしてもらってください。6 桁の Codice IPA(必須)と、該当する CUP コードまたは CIG コード(任意)をお知らせください。これ以降は、地方税の電子請求書に CUP コードまたは CIG コードが追加されます。
セルフサービス アカウント
セルフサービス アカウントをお持ちの場合は、Cloud 請求先アカウントの Google お支払いプロファイルで [PA] チェックボックスをオンにして、6 桁の Codice IPA と、該当する CUP または CIG コードを入力します。今後は、地方税の電子請求書に CUP コードまたは CIG コードが追加されます。会社を PA として識別し、 Google Cloud アカウントの Codice IPA と CUP または CIG コードを送信するには、次の手順を行います。
- Google Cloud 課金コンソールで [お支払い設定] ページに移動します。
- プロンプトで、税務情報を更新する Cloud 請求先アカウントを選択します。
- [税務情報] セクションで鉛筆アイコンをクリックして編集し、[行政機関および同等の企業] チェックボックスをオンにします。
- [行政オフィスコード] フィールドに Codice IPA を入力します。
- [CUP(一意のプロジェクト コード)] フィールドまたは [CIG(Codice Identificativo della Gara: 入札識別コード)] フィールドに、該当する CUP コードまたは CIG コードを入力します。
- [保存] をクリックします。
電子請求書と PO 番号
電子請求書にアクセスして PO 番号を管理する方法について説明します。
電子請求書にアクセスする
電子請求書の PDF ファイルと XML ファイルは、Cloud Billing にリンクされている Google お支払いセンターからダウンロードできます。
詳しくは、請求書をダウンロードする方法をご覧ください。
商業送り状と電子請求書の PO 番号を更新する
注文書(PO)番号は、請求書により請求されるお客様に適用されます。請求書の注文書番号を更新する方法については、注文番号を更新するをご覧ください。
注文書番号はセルフサービス アカウントではサポートされていません。
コートジボワール
コートジボワールをご覧ください。
日本
日本のお客様によるGoogle Cloud の利用には 10% の JCT が適用されます。
韓国
韓国のお客様によるGoogle Cloud の利用には 10% の VAT が適用されます。
Google では VAT に関するアドバイスは行っておりませんのでご了承ください。VAT の登録または還付に関するご質問は、税理士またはお近くの税務署にお問い合わせください。
キルギス
キルギスタンのお客様によるGoogle Cloud の利用には 12% の VAT が適用されます。
ラオス
ラオスのお客様によるGoogle Cloud の利用には 7% の VAT が適用されます。
ラス パルマスおよびサンタ クルス デ テネリフェ
ラス・パルマスおよびサンタクルス デ テネリフェのセルフサービス アカウント ユーザーによるGoogle Cloud の利用には 7% の VAT が適用されます。
リヒテンシュタイン
リヒテンシュタインのお客様によるGoogle Cloud の利用には、2.6% の VAT が適用されます。
ルクセンブルク
ルクセンブルクのお客様によるGoogle Cloud の利用には 17% の VAT が適用されます。
マレーシア
マレーシアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 6% の売上税とサービス税(SST)が適用されます。
メリリャ
メリリャのセルフサービス アカウント ユーザーによるGoogle Cloud の利用には 0.5% の VAT が適用されます。
メキシコ
現地で契約している場合、 Google Cloud プロダクトには 16% の付加価値税(IVA)が適用されます。
メキシコの現地の法律を遵守するために、Google にメキシコの納税者番号(RFC)をご提供ください。
モルドバ
モルドバのお客様によるGoogle Cloud の利用には 20% の VAT が適用されます。
ネパール
ネパールのお客様によるGoogle Cloud の利用には 13% の VAT が適用されます。
ニュージーランド
ニュージーランドのお客様によるGoogle Cloud の利用には 15% の GST が適用されます。
ナイジェリア
ナイジェリアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 7.5% の VAT が適用されます。
フィリピン
2025 年 6 月 1 日より、フィリピンの法律に従い、Google はお客様に提供するデジタル サービスに対して 12% の VAT を請求いたします。
個人で事業を行っていない場合(アカウントの種類が「個人」)、デジタル サービスに対して 12% の VAT が課税されます。お客様側でのご対応は必要ございません。
個人事業主のお客様(アカウントの種類が「個人」)または組織のお客様(アカウントの種類が「組織」)で、フィリピンの有効な納税者番号(TIN)のご提供がお済みでない場合は、デジタル サービスに対して 12% の VAT が課税されます。ご提供いただいた TIN は、税務コンプライアンスのために請求書に記載されます。請求書発行時にフィリピンの TIN をご提供いただいている場合は、税金は適用されません。
TIN をお知らせいただくには、アカウントの種類に応じた手順に沿って、お支払い設定を更新してください。
請求書発行アカウント
請求書でお支払いいただいている場合は、こちらのフォームに記入してサポートチームにご連絡いただき、フィリピンの納税者番号(TIN)をお知らせください。Google の担当者がお支払いプロファイルを適宜更新いたします。
セルフサービス アカウント
セルフサービス アカウントをお持ちの場合は、お支払いアカウントの Google お支払いプロファイルに移動し、フィリピンの納税者番号(TIN)を追加します。
Google Cloud アカウントに TIN を追加する手順は次のとおりです。
- Google Cloud 課金コンソールで [お支払い設定] ページに移動します。
- プロンプトで、税務情報を更新する Cloud 請求先アカウントを選択します。
- [税務情報] セクションで鉛筆アイコンをクリックし、[TIN] フィールドに納税者番号を入力します。
- [保存] をクリックします。
ポーランド
ポーランドのお客様によるGoogle Cloud の利用には 23% の VAT が適用されます。
ポーランドに拠点を置くベンダーとポーランドに拠点を置く購入者との間の Google Cloud Marketplace での取引については、購入者に対して特定の免税が適用されない限り、Cloud Marketplace プロダクトの購入または使用に対する料金に 23% の VAT が適用されます。
ポーランドに拠点を置く購入者とポーランド以外の国に拠点を置くベンダーとの間の Google Cloud Marketplace 取引の場合、VAT の請求は欧州連合(EU)加盟国(アイルランドを除く)の規則に準拠します。
プエルトリコ
プエルトリコのお客様によるGoogle Cloud の利用には、11.5% の売上税と使用税(SUT)が適用されます。
ロシア
ロシアのすべての Google Cloud アカウントには、ロシアの標準レートで付加価値税(VAT)が適用されます。このレートは、ロシア政府によって設定され、政府の裁量で変更される場合があります。
Google では VAT に関するアドバイスは行っておりませんのでご了承ください。VAT の登録または還付に関するご質問は、税理士やお近くの税務署にお問い合わせください。
サウジアラビア
サウジアラビアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 15% の VAT が適用されます。
セネガル
2025 年 6 月 1 日より、セネガルのお客様による Google Cloud の利用には 18% の VAT が適用されます。組織のお客様の場合は、NINEA 納税者番号(Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations)をお知らせください。Google のお支払いプロファイルに NINEA を登録します。納税者番号がお支払いプロファイルに追加されると、請求書に NINEA が表示されるようになり、税額控除を申請する際に役立ちます。
NINEA をご提供いただくには、アカウントの種類に応じた手順に沿って、お支払い設定を更新してください。
請求書発行アカウント
請求書でお支払いいただいている場合は、こちらのフォームにご記入のうえ、サポートチームにご連絡いただき、NINEA をお知らせください。Google の担当者がお支払いプロファイルを適宜更新いたします。
セルフサービス アカウント
セルフサービス アカウントをお持ちの場合は、お支払いアカウントの Google お支払いプロファイルに移動し、NINEA を追加します。
Google Cloud アカウントに NINEA を追加する手順は次のとおりです。
- Google Cloud 課金コンソールで [お支払い設定] ページに移動します。
- プロンプトで、税務情報を更新する Cloud 請求先アカウントを選択します。
- [税務情報] セクションで鉛筆アイコンをクリックし、[NINEA] フィールドに NINEA を入力します。
- [保存] をクリックします。
Google では VAT に関するアドバイスは行っておりませんのでご了承ください。VAT の登録または還付に関するご質問は、税理士にお問い合わせください。
セルビア
セルビアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 20% の VAT が適用されます。
シンガポール
シンガポールのお客様によるGoogle Cloud の利用には 9% の GST が適用されます。
スロバキア
スロバキアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 23% の VAT が適用されます。
南アフリカ
南アフリカ国内のすべての Google Cloud アカウントには、南アフリカの標準レートで付加価値税(VAT)が課されます。このレートは、南アフリカ政府によって設定され、政府の裁量で変更される可能性があります。
Google では VAT に関するアドバイスは行っておりませんのでご了承ください。VAT の登録または還付に関するご質問は、税理士やお近くの税務署にお問い合わせください。
韓国
韓国のお客様によるGoogle Cloud の利用には 10% の VAT が適用されます。
スイス
スイスのお客様によるGoogle Cloud の利用には 8.1% の VAT が適用されます。
台湾
台湾の VAT ID を提供していない台湾のお客様によるGoogle Cloud の利用は B2C 取引として扱われ、7% の VAT が適用されます。
タジキスタン
税務ステータスが個人または個人事業主のお客様の場合、 Google Cloud の利用には 14% の VAT が適用されます。
タンザニア
タンザニアのお客様によるGoogle Cloud の利用には 18% の VAT が適用されます。
タイ
タイのお客様によるGoogle Cloud の利用には 7% の VAT が適用されます。
トルコ
トルコのお客様によるGoogle Cloud の利用には 20% の VAT が適用されます。
ウガンダ
ウガンダのお客様によるGoogle Cloud の利用には 18% の VAT が適用されます。
ウガンダの電子報告要件により、Google はお客様の納税者番号(TIN)を検証し、TIN が VAT に登録されていることを確認する必要があります。
2025 年 2 月 1 日より、Google に登録されている TIN が無効であることが判明した場合、または VAT に登録されていない TIN である場合は、18% の VAT が課されます。 ウガンダのお客様によるGoogle Cloud の利用には、次の税金が適用されます。
- VAT に登録済みの有効な TIN がある場合: 0% のウガンダの VAT
- 有効な TIN がない場合、または TIN が VAT に登録されていない場合: 18% のウガンダの VAT
追加料金が発生しないように、有効な TIN を提供してください。
- 請求書発行をご利用のお客様: こちらのフォームに記入して有効な TIN をご提供ください。Google の担当者がお支払いプロファイルを適宜更新いたします。
- セルフサービスのお客様: 有効な TIN を提供するには、Google お支払いプロファイルの税務情報の設定を編集します。
ウクライナ
税務ステータスが個人または個人事業主のお客様の場合、 Google Cloud の利用には 20% の VAT が適用されます。
英国
英国のお客様によるGoogle Cloud の利用には 20% の VAT が適用されます。
米国
米国の Google Cloud のお客様で、 Google Cloud サービスからの事業収入を申告している場合は、税金の申告時に Google の納税者番号(TIN)を入力する必要があります。Google の税務登録情報は次のとおりです。
2023 年 9 月 1 日以降
Google Payment Corp.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
納税者番号(TIN): 20-2597227
2023 年 9 月 1 日より前
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
納税者番号(TIN): 77-0493581
州や地域の売上税が課せられる場合があります。ご利用のアカウントが課税対象であるかどうかは、お客様の請求先住所の税法によって決まります。
ウズベキスタン
ウズベキスタンのお客様によるGoogle Cloud の利用には 12% の VAT が適用されます。
ザンビア
ザンビアに拠点を置く個人や企業に電子サービスを提供する e サービス プロバイダの非居住サプライヤーには、16% の VAT が適用されます。
ジンバブエ
ジンバブエのお客様によるGoogle Cloud の利用には 15% の VAT が適用されます。